Então podemos concluir que em relação a serviços tomados que sofreram retenção na fonte(1708), são informados na DIRF somente estes que sofreraram retenção? Se por exemplo, temos uma NF em fevereiro que não coube a retenção e outra NF em novembro que coube a retenção, informamos na DIRF só a NF de novembro? E se informarmos a de fevereiro também, iremos ter problemas com a receita federal?
Muito obrigada,
DIRF 2017DIRFPreenchimento DIRFPreenhcer DIRFDeclaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
Perguntado em 12/02/2017
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